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親情作文

親情的初中作文800字

時間:2025-12-23 03:31:21 親情作文

親情的初中作文800字

  在現實生活或工作學習中,大家都經常接觸到作文吧,通過作文可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。相信很多朋友都對寫作文感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的親情的初中作文800字,歡迎大家分享。

親情的初中作文800字

親情的初中作文800字1

  一、采購宗旨

  為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質食品而導致發生食品安全事故,進而保障公司利益。

  二、適用范圍

  xxxx有限公司食堂

  三、采購原則

  1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產品比質量、同樣質量比價格,同樣價格比服務,追求質優價廉。

  2、透明采購信息,嚴格按照三公制度,即公平、公正、公開;

  四、采購類別

  1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;

  2、肉類,包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等;

  3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;

  4、調味品干貨類,包括調料、干制品等;

  5、應急型易耗品物資,如口罩、手套等;

  五、采購標準

  1、蔬菜標準:蔬菜瓜果以時令為主,優先選擇當地大棚菜,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

  2、肉類標準:畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性;水產海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無傷痕,如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。

  3、糧油標準:大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質,其定為中糧東海明珠大米或東北大米;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門,現階段用量由供應商配送,后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

  4、調味品干貨標準:料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或,尤其是酵母、小蘇打等面粉發酵品,一般選擇生產廠家直營或代理店。

  六、采購形式

  1、統包形式:考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少,暫采取統一發包采購,從而降低原料采購價格。

  2、分包形式:在統一發包采購的基礎下擇選兩家供應商,按照一定比重數量分別供貨。

  3、現金采購:針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性,食堂將對其進行現金采購,一方面滿足接待餐原料需求,一方面巡視市場信息,如時令蔬菜品種、價格動態。

  七、配送模式

  1、鑒于現階段初步實施配送,暫定供貨周期為15天,后期可根據供應商滿意度延長供貨周期;

  2、以供應商報價單為依據,下單給性價比較高的供應商70%、略低的一家30%;

  3、供應商須按食堂需求量一次性到貨,送貨時間暫定上午8:00,具體時間以食堂加工需要而定;

  4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的,供應商要全力以赴配合解決;

  八、食品原料的定價

  1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前(時間以通知為準)以書面形式報出供應價格。

  2、公司總務部組織人員去市場進行測價,根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批,審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的依據。

  3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。

  4、供應商對現行的'原料價格有異議(如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發生的),可書面向公司提出申請,待公司分管領導核準后進行測價解決。

  九、食堂采購報銷方式

  1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。

  2、食堂供應商:結算周期為15天(遇假期可順延),食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據,由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

  3、現金采購:食堂接待餐原料按實際需要進行購買,經驗收合格后按公司財務部要求:整理并上交相關單據,采取實購實報機制。

  十、食堂食品原料測價管理規定

  1、食堂供應商每周期報價須按公司規定的時間內合理性報出原料價格。

  2、測價周期一般為半個月一次,特殊情況下為每月一次。

  3、測價部門由總務部食堂、采購、倉儲三方組成。

  4、每次測價由食堂組織實施,并負責提前公司車輛;

  5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買,以便提升測價的準確性。

  6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規格、品牌、產地、批發價、零售價和結賬要求等信息。

  7、測價時要特別留意原料及物品的等級,切不可以次充好。

  8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

  十一、食堂驗收管理規定

  1、為確保驗收工作的公正性,驗收成員由總務部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

  2、采購對食堂所進食品原料履行監督職能,對所進食品原料進行品質檢查。

  3、倉儲對食堂所進食品原料履行監督職能,對所進食品原料進行數量核實。

  4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。

  5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量,杜絕以次充好、短斤少兩的現象;同時調味品干貨類原料必須查看規格、品牌、出廠地、有效日期等,確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

  6、對不合格或有疑問的食品原料,食堂有權要求退貨、換貨,特殊情況及時向部門領導匯報處理。

  7、收貨人員不得弄虛作假,一經核實將嚴肅對其處理。

  8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具,要不定期交由公司相關部門進行校對,確保公司稱量用具的準確性。

  9、每日送貨單為一式三份(倉儲、食堂和送貨人各持一份),送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。

  十二、食堂供應商管理規定

  1、具備合法從事食品經營活動的相關證照,如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。

  2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。

  3、堅持“貨比三家”的原則,結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

  4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷,合同中應約定食品原料等物料的質量、衛生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

  5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。

  十三、本制度由公司總務部食堂編輯,公司總經理審批。

  十四、本制度自公司總經理核準后開始實施。

  十五、本制度為試運行,屆時可結合公司食堂管理需要以作更改,并以新的制度為準。

  xxx有限公司

  二○xx年xx月xx日

親情的初中作文800字2

  1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。

  2、購買食物時應遵循確定食物用量的`原則。

  3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀,購買肉類、水產品應注意其新鮮度。

  4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變等不符合衛生標準要求的產品,如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產品。不購買《食品衛生法》第九條規定的禁止生產經營的食品;不準購買無證食品攤販或不明食品。

  5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發票等采購憑證,并做好采購記錄,便于追溯;從食品生產單位批量購買食品、批發市場,食品衛生許可證、檢驗(檢疫)證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

  6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(或說明書)應具有名稱、廠名、廠址、生產日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質期(貨架期)、食用或使用方法等中文標識內容。

  7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品,要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

  8、蔬菜等大宗農副產品和魚類等鮮活產品應保證通過正規渠道采購,最好是定點采購,確保無農藥等有毒有害化學品污染,并進行檢驗或取得檢驗證書。

  9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施,并有檢驗證書。

  10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛生標準和要求。

  11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書,外文包裝必須用中文標注。

  12、運輸食品的工具,如車輛和容器,應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

  13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。

親情的初中作文800字3

  一、食堂財務管理的總體要求

  集團總部開辦食堂是一項福利性事業,必須以服務職工為宗旨,不以盈利為目的;必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則;必須認真執行國家有關法律、法規和財務管理規章制度,開設集團總部食堂結算戶,由集團總部辦公室實行“統一管理,獨立建帳,成本核算,收支平衡”。

  二、集團總部食堂物資采購與資產管理

  (一)食堂物資采購應堅持“勤進快銷,以銷定進,以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉經濟實惠。

  (二)建立和完善物資采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人(食堂主管、采購部主管)采購,相關人員監督驗收數量和質量。

  (三)建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后,必須辦理過秤、驗收等入庫手續,經采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實物自制單據”上分別簽字認可后,方可登記入賬。

  (四)建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”,經復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。

  (五)建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為:進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料,如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點,年末結束進行一次全面的清查盤點,做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

  三、集團總部食堂收入管理

  (一)集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入,食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算,節余部分可在規定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費,實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即:集團總部預收伙食費時,不作“食堂收入”,暫掛“應付帳款或預收款”,每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。

  (二)客飯收入,各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。

  (三)食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產生收入,一律記入食堂收入,不得轉移存儲。

  (四)職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力,以伙食支出的估算成本為依據,力求收支基本平衡。

  (五)食堂實行自收自支,自負盈虧,集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的,集團總部可給予一定經費補助。

  四、集團總部食堂支出管理

  (一)集團總部食堂支出要以服務職工為中心,按照“量入為出”原則安排各項支出,嚴格支出管理,提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括:

  1、伙食支出:是指集團總部食堂開展伙食活動而發生的各項支出。具體包括:

  (1)糧食支出:集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出;

  (2)菜金支出:集團總部食堂燒菜所耗用的支出;

  (3)調料支出:集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出;

  (4)燃料支出:集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出;

  (5)職工就餐時所用的水果;

  (6)其他材料支出:集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。

  2、其他支出:集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括:炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。

  (二)食堂支出的管理程序和審批規定。

  1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入,必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單,數量、價格、質量須經食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫,并記入有關帳簿。現購現用物資材料的購入和交付使用,可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單,購買驗收后憑采購單及發票直接列入伙食支出。

  2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料,必須填寫食堂物資出庫單,出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經有關食堂管理人員簽章,并記入有關賬簿。

  3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出,須經食堂負責人審核,報集團總部領導審批后,向食堂出納辦理報銷手續,直接列入當月支出。

  4、食堂需購置固定資產,由食堂負責人提出申請,報集團總部領導審核,審批同意后,方可按集團總部招投標(集中采購)目錄及標準規定辦理設備采購手續,購入后辦理好固定資產登記入帳手續。

  5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數,其工資標準由集團總部同意后執行。

  (三)集團總部因工作需要而發生的客伙支出,原則上要求在集團總部內部食堂就餐,費用按實際支出成本結算。

  (四)食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據”,采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款,其他物資的采購原則上須對方開具正規的稅務發票報銷。

  (五)所有結算的票據都要求合法規范,票據開具的內容反映實際的經濟交往事項,票據反映的業務內容真實,符合經濟交往事項的實際情況。(是否存在偽造作假,如大頭小尾、涂改、不套復印紙等);發票的正確性:內容齊全、填寫規范、開具的內容與發票類別相符、在規定的`額度和時間內開具等;要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚;開票時,同時要求填寫付款方(集團公司全稱)并有開票方開票人和收款人簽字,同時在發票聯上加蓋發票專用章。

  (六)集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統一簽字后支付,其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發放須報主管領導審批,發票報銷時附審批單。

  五、集團總部食堂財務收支結余及分配管理

  (一)食堂財務收支結余是指集團總部食堂因伙食經營而發生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的,必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營收支的

  收益和其它收支的收益應當單獨反映。

  (二)食堂應每月反映財務盈虧狀況,按月編制“集團總部食堂資產負債表”、“集團總部食堂收支明細表”,及時發現問題,分析原因,消除虧損。

  六、財務公開食堂每月財務報表于次月集團總部第一周例會上公示。

  七、集團總部食堂會計檔案管理食堂的會計檔案資料,納入集團總部會計檔案資料統一管理。

親情的初中作文800字4

  1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

  2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》,把好食品衛生關。

  3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

  4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

  5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必須驗看動物檢疫部門出具的.體驗合格證明。

  6.對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

  7.實行“陽光采購”,價格監督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查,隨時調整采購食品、原料的價格。

  8.采購的一切食品、原料,必須經過驗收登記后,方可結帳、報帳。

  學校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料(米、面、油、肉類、調味品等)和食品添加劑定點采購,蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

  2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”:有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證;向供貨方索要合格的貨驗報告,索要規范的供貨票據。

  3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定,嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

  4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常,含有毒、有害物質或被有毒物質污染,可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

  5、食品采購定人、定責、定崗,必須有兩人采購,每購必記。

親情的初中作文800字5

  一、總則

  1、為加強我校食堂財務管理,建立健全財務管理制度,結合我校食堂的實際情況,特制定本制度。

  2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組,由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成,全面管理食堂的日常事務。

  3、學校食堂是學校后勤保障的`重要組成部分。應堅持為師生服務的宗旨,堅持“公益性”原則,按照“非營利性”要求,進行食堂成本單獨核算。嚴格控制食堂成本開支范圍,保障生活質量,建立和完善管理監督機制,切實維護師生的合法權益。

  4、本制度自20xx年10月24日起試行。

  二、財務管理

  1、規范學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬,獨立核算,按相關會計制度要求,規范成本核算。

  2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等,分工要明確、責任要清楚。

  3、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、采購等事宜。對于重大開支和重要的經濟事項決策,由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

  4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排,掛牌公示。

  5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

  三、物資采購及管理

  1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

  2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管,所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理,學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監督檢查。

  3、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執單據。

  4、盡可能實行定點采購,嚴把食品采購質量關,杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

  5、食堂貨物采購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成,兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

  6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購,其他設施設備由謝玉燕上報總務處后,經校領導同意采購。

  四、其他事項

  值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后,按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費。

親情的初中作文800字6

  為進一步規范學校食品采購行為,確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質量衛生安全,價格合理,根據平等自愿和誠實信用的原則,學校食堂制定了一下食堂采購管理制度:

  一、采購員要根據食譜計劃采購,采購食物要精挑細選,確保新鮮、衛生,嚴禁采購變質食物,嚴防食物中毒。

  二、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳,米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。

  三、采購物品必須貨比三家,價廉物美,不缺斤短量。

  四、不準采購爛、變質、不新鮮以及過期物品。

  五、食堂食材采購要及時,經常觀察使用量,要適當留有庫存以備急用。

  六、采購物品不準虛報價格,嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

  七、采購物品后,立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

  八、按時參加每周食堂和餐廳的清掃工作。

  九、完成領導交辦的'其他工作。

親情的初中作文800字7

  一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。

  二、定點采購食品及食品原料,采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等,采購肉、禽類食品要索取檢疫證明,采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。

  三、建立索證檔案,索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。

  四、每次采購食物均要向貨主索要收據,并保存收據至食品進食后無異常。

  五、食堂食品采購采用公開、公平、定期(2年)招標3家以上供應商的方式進行,通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。

  六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

  七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

  八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求,交食堂管理員,管理員初核后報行政后勤科負責人審核,審核通過后做好記錄并通知送貨人,送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。

  九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的方式進行;干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則,有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。

  十、定性包裝食物的驗收。

  (一)檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;

  (二)檢驗生產日期、保質期,如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的`決不能收;

  (三)檢驗包裝是否有廠家、廠址;

  (四)檢驗食物外觀:有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等;

  (五)嗅氣味,是否有異味;

  (六)手感,是否有異樣。

  十一、非定型包裝食物的驗收。

  (一)看:是否有腐爛、霉變的食物;

  (二)聞:是否有異味;

  (三)手感有無異樣;

  (四)蔬菜是否新鮮。

  十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂,驗收合格后雙方簽字確認,嚴禁驗收后不簽字。

  十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。

  十四、食品采購驗收過程中如有重大問題,應及時逐級匯報以便及時解決問題。

親情的初中作文800字8

  一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

  1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關規定,同時提請采購部審批。

  3、根據經營情況,及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

  4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

  5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

  6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

  7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

  8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

  二、采購原則:

  1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

  2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

  三、供應商管理規定

  合格供應商必須具備的條件:

  1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本公司備案。

  2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

  3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  4、長期合作的'供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

  5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

  四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

  1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

  2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

  3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

  五、食品驗收辦法:

  1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否正常;四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相關資質證件、送貨單。

  2、肉的驗收:①索取檢疫合格證。②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

  3、魚的驗收:①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚:看顏色不發黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

  4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

  5、油的驗收:①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度,色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;④嘗味道,有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

  六、食品采購及貨款支付流程

  1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

  2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供應商,然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦批準。得到批準后,再聯系供應商送貨。

  3、貨物送到后,由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,退回要求重新配送;對合格食品,核實數量、份量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

  4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

  5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

  七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高,應及時與供應商協商降價,協商不成應立即更換供應商,尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

  八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

  九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

親情的初中作文800字9

  為進一步加強食堂采購管理,節約資金,降本增效,提高職工伙食待遇,特制訂本制度。

  1、辦公室應提前制訂好每周菜單,采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

  2、采購員應多方詢價,嚴把原材料價格、質量、數量關,確保質優價廉,并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,復核人員根據原始進料單復核數量,并做好當日采購記錄。

  3、當日采購成本、購菜價格要實時發布,接受職工監視。

  4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,資金總額不得超過規定的'人員標準。

  5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》,并附賬目匯總表,由明,分管領導考核后報主要領導審批。

  6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

  7、本制度至公布之日起施行。

親情的初中作文800字10

  一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責食品采購,職責如下:

  1、必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  2、負責食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必需遵循公司采購部的相干劃定,同時提請采購部審批。

  3、按照經營情形,實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格,提出改進意見和建議。

  4、負責供應商的篩選,確定合格供應商,并經常對供應商進行考核評價。

  5、協同驗收員,對供應商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關。

  6、調研市場價格,定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

  7、保管進貨單據,根據進貨統計和約定時間,對單據進行審核后,申請付款。

  8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

  二、采購原則:

  1、應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

  2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商,以備急需。

  三、供給商管理劃定

  合格供應商必須具備的條件:

  1、具有合法從事經營活動的相干證照:業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必需提交本公司備案。

  2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

  3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

  4、長期合作的'供應商,應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

  5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

  四、食堂驗收員由總經辦委派,負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責如下:

  1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

  2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品,保證數量、份量、重量、質量相符,驗收后在單據上簽字。

  3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

  五、食品驗收辦法:

  1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否齊備,包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否一般;四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相干資質證件、送貨單。

  2、肉的驗收:

  ①索取檢疫及格證。

  ②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。

  ③查看是否注水。

  ④肉外表無毛。

  3、魚的驗收:

  ①鮮魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。

  ②凍魚:看顏色不發黃,看眼睛不渾濁、凹陷。

  4、米面的驗收:索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

  5、油的驗收:

  ①索取出廠及格證、檢修證明;

  ②看透明度,色澤透明的是植物油;

  ③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;

  ④嘗味道,有異味的可能是地溝油;

  ⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的,水分超標;燃燒時發出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產品,拒收。

  六、食品采購及貨款支付流程

  1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,然后根據食堂具體經營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

  2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供給商,然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經辦核準。得到核準后,再聯系供給商送貨。

  3、貨色送到后,由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收,退回請求重新配送;對及格食品,核實數量、分量、重量、質量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,按驗收實際入庫。

  4、貨款定期結算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

  5、未經總經辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。

  七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

  如發現原供給商的價格偏高,應實時與供給商協商降價,協商不成應立即更換供給商,尋求價格更低的及格供給商并進行協作。

  八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

親情的初中作文800字11

  一、采購管理制度

  (一)采購依據

  1、本公司各類物資采購均需提出申請,填寫“采購通知單”,由采供部統一采購。

  2、凡食堂食品采購,憑食堂報單采購;如由公司經費報銷商品的采購,憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務,否則應拒絕接受任務。反之,以失職處罰。

  3、采供部憑“采購通知單”采購,不得隨意變換物資的品種、規格、數量,否則,后果自負;如因“采購通知單”有誤而購錯了物資,由簽發“采購通知單”的負責人負責。

  (二)采購原則

  1、嚴禁非專職采購員采購物資。

  2、洽談采購交易業務,必須有兩人以上共同進行。

  3、堅持貨比三家,如庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)進貨800元以上,20xx元以內,必須將貨比三家的情況向分管領導報告,取得同意后,方可進貨;20xx元以上,需報總經理同意后,方可進貨;以減少庫存積壓,有利于資金周轉。

  4、大宗物資采購,由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規定》(見付件)執行。

  5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業務交往的要主動回避。

  6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

  7、加強物資招標的監控管理工作。

  (三)采購要求

  1、物資采購必須從批發市場或產地進貨。

  (1)米、面必須從具備加工條件,符合衛生要求的大型正規廠家進貨;

  (2)干貨在保證質、價前提下,必須從批發市場或產地進貨;

  (3)調味品必須在先查驗衛生許可證,質量合格證(保留復印件)、產品生產日期后采購;

  2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛生檢驗的私人葷食,對推銷搭配食品嚴格控制;

  3、物資采購必須開具正規統一發票(農貿市場除外);采購中涉及的.稅費一律由賣方承擔,采購進價一律為含稅價;

  4、如一時采購不到的短缺商品,要及時向需求單位說明原因,并采取補救措施,保證工作正常運轉;

  5、采購率要達到80%以上;部分采購數量(蔬菜類的)可在要求的數量上下浮動20%;

  6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票,如有缺少,后果自負。

  (四)采購時間

  1、每日早上5:30分到淮海菜場采購葷菜(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)下午1:00到南門菜場采購蔬菜(各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出)。

  2、北校區周六周日的蔬菜于當天凌晨2:30在星光菜場采購(餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出)。

  3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

  4、周二上午為日常采購。

  5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

  6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

  7、周五晚上買魚。

  8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

  9、大宗物資憑出庫單供貨,在24小時內將物資送到。

  二、物資驗收、保管管理制度

  (一)驗收制度

  1、驗收員在驗收商品時,要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

  2、有下列情況之一,保管員可以拒絕驗收入庫;

  (1)無生產廠家、地址、商標者,或有但不詳不全者。

  (2)商品有效期已過期或已變質;

  (3)商品品牌與生產廠家不符;

  (4)商品非本公司所需;

  (5)商品規格不符;

  (6)其他不符合入庫條件者;

  (二)保管制度

  1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量,驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

  2、庫內物資要合理分類,擺放整齊,明碼標簽,先進先出,防止霉變,防止鼠害。

  3、物品出庫要有出庫單,建立物資出入庫帳冊,做到帳物相符,手續齊全。

  4、每天進出物品要及時記帳,定期編報收支結存表,月終盤點表,每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計,對盤盈盤虧物品要查明原因,報領導批準登記入帳。

  5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具,固定資產借出需有經理批準,易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

  6、做好周轉容器的保存管理工作(如:麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內不準為私人存放物品。

  7、庫房內不準閑人進入。

親情的初中作文800字12

  1.目的

  為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,特制訂本辦法。

  2.管理權責

  行政管理中心是食堂采購的監管部門,對采購結果負全面責任。

  3.采購基本原則

  3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責任心強,正直誠實,不謀私利。

  3.2.嚴格遵守采購規范流程,按流程辦事,在滿足公司經營需求的`基礎上能夠最大限度地降低采購成本,并保質保量地及時采購到所需物品。

  3.3.應遵循“貨比三家”的原則,同等質量比價格,同等價格比質量,同等價格質量比服務,追求質優價廉。

  3.4.實行“定點采購”,以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則,再結合供應商的規模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

  3.5.確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。

  3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。

  4.管理內容

  4.1.食堂器具等耐用品類采購

  4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。

  4.2.食堂原材料等消耗品類采購

  2食堂采購管理制度(經典版)

  4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

  5.采購管理流程

  5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

  食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

  1、在使用爐灶前,應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,然后點火預熱,一切正常后再使用。

  2、使用完畢,隨即關閉各個開關,下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

  3、在油鍋加熱時,工作人員不準離開工作崗位,防止意外事故發生。

  4、操作電器設備前,應先檢查防護設備及電源是否完好。

  5、操作時必須精力集中,保證安全,發現問題立即關閉電源。

  6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

  7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應停止使用。

親情的初中作文800字13

  為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的`安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

  出納:(流水帳,記帳系列)

  會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

  1、早點票到會計打條領出走流水。

  1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

  2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

  2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

  3、由出納支付采購款走流水。

  3、會計做好采購支出帳目明細。

  4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

  4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

  5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

  5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

  6、出納每月發員工工資走當月明細。

  附表二:員工各工資定位如下:

  姓名

  工種

  基本工資

  考核

  總計

  獎

  懲

親情的初中作文800字14

  為了提高學生食堂管理的整體水平,為全體學生提供衛生、放心、舒適、優質的用餐環境和氛圍,維護和確保學生的身體健康,特制定本制度。

  (一)食堂建設

  一要加大投入力度,進一步落實建設資金。要從落實xxxx、提高民族素質的高度,進一步提高對實施營養改善計劃重要性、緊迫性的認識,進一步提高對加快農村學校食堂建設步伐必要性的.認識,足額落實本地財政應承擔資金,繼續落實收費減免優惠政策,滿足學校食堂建設需要。

  二要突出建設重點,科學編報規劃。統籌規劃,分步實施。要編制完善20xx-20xx年學校食堂建設總體規劃和分年度實施計劃,做到布局合理、規模適度,避免閑置浪費和重復建設;按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點,解決急需。三是堅持標準,因地制宜。要嚴格執行國家相關規定,達到國家抗震設防標準,并滿足功能使用和綜合防災要求;因地制宜選擇學生食堂建設模式,貫徹“節儉、安全、衛生、實用”的原則,嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢食品藥品監管部門意見。

  (二)食堂工作人員職責

  1、必須愛崗敬業,盡職盡責,服從安排,出色完成本職工作,不遲到不早退。

  2、確保安全生產,堅持人走關門,防火防盜,出現問題責任一查到底,直至追究到個人。非工作人員嚴禁進入保管室和廚房,嚴禁學生在廚房內就餐。

  3、食堂運行(除采購外)一律不準進行現金交易。嚴格進出庫登記制度,隨進隨記,隨出隨記。

  4、要講究個人衛生,勤剪指甲,勤理發,穿戴整潔,工作前要洗臉凈手,注重儀表。不準在工作間及庫房內喝酒、吸煙、梳發,對著飯菜咳嗽,在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。

  5、保證飯菜質量,主食做到蒸、撈衛生,不糊不冷,松軟可口;炒菜必須軟硬適度,顏色純正;湯菜要保證不生不冷,咸淡適度;工作人員若在操作技術和工序上出現失誤,發現飯菜酸臭或蟲子,其經濟損失由當事人賠償。

  6、保持廚具整潔衛生,各種餐具、用具要做到餐前檢查,餐后清洗消毒。保證餐具整潔,地面清潔。

  7、要節約用電、用水,做到人走燈滅,關緊水龍頭。愛護公物,損壞照價賠償。

  (三)賬務管理

  食堂的一切收支業務都要記賬,如實在賬面體現,不得設立任何形式的小金庫。食堂財務人員要嚴格執行國家規定的財務制度,仔細審核原始憑證,對不符合要求的票據不予制單付款。每月進行食堂賬務審核,做到日清月結。接受審計部門的監督和檢查。

  (四)現金的管理

  1、現金的收支,保管由出納負責,其他人不得以任何理由收留現金。

  2、庫存現金不得超出規定限額。

  3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。

  4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開采購崗位時,應及時歸還周轉金。

  (五)集中采購制度

  采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》,把好質量關,不采購腐爛變質的生熟食品,統計食堂所需的品種、數量,計劃采購,避免積壓和浪費。認真執行財務制度和現金管理制度,市場購進的物品必須開具稅務發票。不私自挪用公款,每天的貨物發票經保管員驗收后及時報賬。領取的周轉金以及各種票證要妥善保管,嚴防丟失被盜,及時結清賬目。遵紀守法,采購中不違反國家政策,講究職業道德,增加透明度,大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯系,掌握信息,貨比三家,采購物美價廉物品,保證食堂正常運轉,庫房實行分類管理,嚴格執行驗收制度,做到出庫有據,賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。

親情的初中作文800字15

  為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜x品安全事故發生,嚴格把關物資采購的質量,最大限度降低采購成本,明確各方職責,構建食堂物資采購的監督管理機制,特制定此規定。

  一、職責要求:

  1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。

  2、各責任人要認真做好物資的'采購、驗貨、登記等工作,嚴格檢查進貨質量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。

  3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,重點是檢查質量和詢問價格,并作好記載。

  4、食堂物資價格波動性大,事務長要及時組織相關人員考察了解市場,防止價格出現大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。

  5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意,并實行誰答應誰負責的辦法。

  6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處,總務處再將變動情況上報分管領導。

  7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定,并對統購物資的質量、價格進行監督管理,提出改進的辦法。

  8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。

  二、具體分工:

  1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

  2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

  3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

  4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

  三、連帶責任劃分:

  統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,全權負責供貨、價格、質量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人,分管人是第二責任人,事務長為第三責任人。

  四、監管責任:

  總務處是食堂物資采購的監管部門,要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話,第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

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